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实收资本和注册资本不一致的会计处理 注册资本和实收资本不一致怎么入账


(资料图片仅供参考)

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1、如果你们是分期到资的,按实际收到的资本做实收资本,如果你是按500万记账的。

2、那多出来的400万你挂在什么科目?红字冲销即可。

相信通过注册资本和实收资本不一致怎么入账这篇文章能帮到你,在和好朋友分享的时候,也欢迎感兴趣小伙伴们一起来探讨。

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